返回列表發(fā)布時(shí)間:2021/5/19 18:39:58
5月17日,集團黨委常委、總審計師劉德華,組織召開(kāi)集團董事會(huì )審計委員會(huì )2021年度第一次會(huì )議。
會(huì )上,審計委員會(huì )各位董事聽(tīng)取了中興華會(huì )計師事務(wù)所、大信會(huì )計師事務(wù)所、中天運會(huì )計師事務(wù)所對集團2020年度決算審計情況的匯報,對事務(wù)所決算審計工作給予了肯定,認為2020年度決算報告公允地反映了公司的財務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果,較好地維護了公司和股東的利益。
劉德華對事務(wù)所的工作提出了具體要求。他強調:在遵循獨立、客觀(guān)、公正的執業(yè)準則,勤勉盡責地履行審計職責,促進(jìn)企業(yè)提高會(huì )計信息質(zhì)量的同時(shí),進(jìn)一步加大對企業(yè)各項內部管控的關(guān)注力度,查找運營(yíng)管控中的缺陷、漏洞和薄弱環(huán)節,助力企業(yè)完善管理,強化內控,提升經(jīng)營(yíng)績(jì)效,進(jìn)一步發(fā)揮外部專(zhuān)家的優(yōu)勢,配合集團內部審計機構,提升內部監督水平。
集團董事會(huì )審計委員會(huì )全體成員參加會(huì )議,審計部、財務(wù)管理部人員列席會(huì )議。
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